2023年2月20日(星期一),陈玲主持召开审计处例会,审计处朱黎明、毕丽参加会议。
会议主要内容:
一、做好2022年度审计项目的后续整该工作,确保整改按时完成。
二、安排了2022年度合同的尾款支付工作。
三、讨论了2023年度的经费执行事宜,布置了年度审计项目启动工作。
四、布置了专项审计的整改工作事宜。
五、布置了优秀内审项目的申报工作。