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审计处例会纪要2023-01

信息来源: 审计处 发布日期: 2023-02-20 浏览次数: 10

2023220日(星期一),陈玲主持召开审计处例会,审计处朱黎明、毕丽参加会议。

会议主要内容:

一、做好2022年度审计项目的后续整该工作,确保整改按时完成。

二、安排了2022年度合同的尾款支付工作。

三、讨论了2023年度的经费执行事宜,布置了年度审计项目启动工作

四、布置了专项审计的整改工作事宜。

五、布置了优秀内审项目的申报工作。